衛(wèi)生局財務管理制度
衛(wèi)生局財務管理制度
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衛(wèi)生局財務管理制度篇1
一、認真貫徹執(zhí)行各項財經政策,加強財務管理,管好用好 各項資金,提高資金使用效果,嚴禁違反財經紀律現象發(fā)生;
二、嚴格財務手續(xù),按財務流程辦理各項經濟業(yè)務,不符合報銷程序或采購渠道的支出不予報銷;
三、加強預借費用的管理,因公借用現金時,必須注明借款事由,經領導簽字后,方可到計財股領取借款,并按時償還,如過期不還從工資中扣除;
四、強化節(jié)儉意識,自覺節(jié)約水、電、辦公用品、電腦、復印機耗材及交通工具消耗等各項費用的支出,提高資金使用效益;
五、根據工作需要,由辦公室統(tǒng)一采購辦公用品,集中登記發(fā)放;
六、固定資產使用部門落實資產使用責任人,加強國有資產管理,防止國有資產流失,如有損壞或丟失,有關責任人照價賠償。
衛(wèi)生局財務管理制度篇2
1、財務管理必須以《會計法》為準則,機關工作人員必須嚴格遵守財經紀律,執(zhí)行財務管理制度,積極開源節(jié)流,厲行勤儉節(jié)約,反對奢侈浪費。
2、嚴格執(zhí)行“收入統(tǒng)一管理,支出統(tǒng)一審批”兩條線及“一支筆”審批制度,局機關的所有財務活動由局長統(tǒng)一領導,局財務科具體管理。
3、會計人員必須及時、準確地編制上報會計報表,分析收支情況,做到帳目相符,日清月結,按照會計制度規(guī)定,及時報月報、季報和年報,并做好財務分析報告。收入必須入帳,杜絕小金庫。每月編制局機關預算表,編制各科室收入情況表,報送正、副局長和紀委書記,及時反饋財務情況。出納人員要按照國家現金管理規(guī)定,執(zhí)行現金管理制度,按銀行現金庫存限額執(zhí)行。
4、局機關每月支出實行預決算制,月初由財務科按預算撥付經費給辦公室。重大支出,5千元至1萬元的,經局長辦公會討論決定;1萬元以上的經局黨委會討論決定。
5、嚴格財務管理。所有報銷憑證必須正規(guī)、合法,堅持“兩人辦事制度”。原始發(fā)票應有經手人并寫明用途,證明人(驗收人)簽字,交局紀委書記審核,局長審批后,財務人員才能報銷入帳。凡是白紙條及收款收據代替發(fā)票的,財務人員有權不予報銷。違反財金紀律的,一律不入帳。代財政收取的各種規(guī)費,必須嚴格按照國家規(guī)定的收費項目和收費標準,正確使用收費票據,任何科室和個人不能另行收費,更不得自制收據收費,一經發(fā)現,紀檢監(jiān)察部門將予以嚴肅查處。
6、嚴格控制開支標準,規(guī)范支出管理。機關用車,接待用膳標準必須按《機關用車管理規(guī)定》和《接待、用膳管理規(guī)定》執(zhí)行,支出發(fā)票必須是正式發(fā)票,內容齊全,字跡清晰,金額相符,有經手人,驗收人、審核人、審批簽字齊全后方可報銷入帳。
7、強化預算約束。根據縣財政下達的經費指標,局財務科應本著量入為出,統(tǒng)籌安排的原則,計劃好支出,要確保工資的發(fā)放,嚴格控制非生產性經費支出。
8、各科室的固定資產及辦公設施均為局機關公有財產,要加強管理和維護,如有損壞或遺失,一律照價賠償。
衛(wèi)生局財務管理制度篇3
一、機關財務管理實行主要領導負責制,由計財科依據財會法規(guī)集中核算、統(tǒng)一監(jiān)督管理。
二、財會人員必須認真執(zhí)行崗位責任制,各負其責,當好家、理好財,加強對財務的管理,實行統(tǒng)一核算,不允許有違反財經紀律現象發(fā)生。
三、計財科總攬全系統(tǒng)的財會工作,每季度匯總各單位業(yè)務收支情況,并及時向主要領導匯報。
四、經費開支實行一支筆審批,嚴格報銷程序,辦公費用開支必須有分管領導和經辦人簽字,并報主要領導同意簽字后,方可報銷。
五、注重加強對財務的管理,加大對各種往來款項的清理和對銀行存款的管理,做到帳證、帳實相符;嚴格控制因私借款,如有特殊情況,須經主要領導批準。