六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學習啦 > 范文 > 行政公文 > 報告 > 2017年財政預決算報告(2)

2017年財政預決算報告(2)

時間: 麗燕945 分享

2017年財政預決算報告

  (四)社會保險基金執(zhí)行情況

  2016年,全市社會保險基金收入152132萬元。其中,保險費收入65252萬元,利息收入494萬元,財政補貼收入86373萬元,轉(zhuǎn)移收入13萬元。按險種分:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業(yè)保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金73174萬元。

  2016年,全市社會保險基金支出158607萬元。其中,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業(yè)保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金85800萬元。

  2016年末滾存結(jié)余62652萬元。其中,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業(yè)保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金3465萬元。

  (五)圍繞預算執(zhí)行所做的主要工作

  1、著力加強財源建設。一是深入開展“園區(qū)建設大會戰(zhàn)”。投入資金20.62億元,不斷完善園區(qū)基礎設施,園區(qū)新建道路4千米,建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度,新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產(chǎn)業(yè)項目進駐園區(qū),項目總投資38億元。園區(qū)新建成項目19個,創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元,加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設,船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發(fā)項目資金1300萬元,本級財政投入500萬元,加強沅江蘆筍品牌推介,發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃”,改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),進一步增強產(chǎn)品市場競爭力。申報企業(yè)技術創(chuàng)新改造項目23個,爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單,嚴格執(zhí)行收費清單之外無收費。組建“助保貸”,實施“三幫”(幫大、幫特、幫群),破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設。投入1637萬元,加快農(nóng)村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元,其中整合涉農(nóng)資金1.5億元,在草尾、陽羅洲等5個鎮(zhèn)19個村實施高標準農(nóng)田建設,預計建成高標準農(nóng)田6.6萬畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬畝,引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬元,爭取家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬元。

  2、切實強化財稅征管。一是明確目標任務。將全年財稅收入目標任務“劃塊分方”, 逐一明確責任單位,并對完成情況進行績效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制,加強財稅分析,及時掌握稅源、稅收、稅負動態(tài)變化情況,有針對性地制定應對措施,牢牢把握組織收入工作的主動權。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元,占稅收收入的39.1%。三是大力實施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進行全面的稅源調(diào)查,重點調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收,掌控了全市稅源動態(tài)和稅源實際情況。同時組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業(yè)開展稅收清查行動,清理稅收6000萬元。四是強化非稅收入征管。著力推進財政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡化建設,充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元,其中納入一般預算收入管理2.75億元。

  3、重點保障民生支出。嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經(jīng)費,把保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關的支出達 28.1億元,占公共財政支出的68.5%。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,通過一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發(fā)展投入力度,按標準撥付義務教育公用經(jīng)費7000萬元、家庭經(jīng)濟困難學生補助443萬元、民辦學校學雜費補助400萬元、普高和中職學校助學金397.7萬元、中職學校在校生免學費資金531.5萬元、學前教育貧困學生資助資金99.3萬元,撥付資金5000萬元,實施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務教育薄弱學校改造等學校各類工程建設。著力開展精準扶貧工作,落實財政扶貧資金1530多萬元,實施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元,支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉(zhuǎn)移支付1.27億元,改造棚戶區(qū)26萬平米、建設公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元,確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬元,建設項目135個。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助標準。

  4、深入推進財稅改革。一是積極推進稅制改革。全面推開“營改增”試點工作, 將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)全面納入“營改增”試點范圍。同時進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理目標,首先,完善全口徑預算管理,實現(xiàn)三部預算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”,做到各有側(cè)重、有機銜接;其次,加大預決算公開力度,全面曬政府、部門預算家底和“三公”經(jīng)費明細;再次,穩(wěn)步推進了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調(diào)入2015年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元,同時對上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進行清理,調(diào)整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元,2年以上的上級結(jié)轉(zhuǎn)項目資金750萬元),彌補2016年預算資金缺口。四是加強政府性債務管理。對政府性債務的舉借、規(guī)??刂啤㈩A警機制等方面進行嚴格規(guī)范,切實防范債務風險。同時積極爭取置換債券,穩(wěn)步推進債務公開,自覺接受社會監(jiān)督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元,用于公益性資本支出,爭取置換債券9.9億元,用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務機構,搭建PPP服務平臺,選定28個可向社會推介PPP模式建設項目,市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點項目總投資達24866.59萬元。六是全面深化預算績效管理。將所有預算單位納入自行評價范圍,財政部門選取部分社會公眾關注的項目開展重點評價,先后對農(nóng)業(yè)保險保費補貼、基礎教育發(fā)展專項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點縣專項資金等十余項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農(nóng)業(yè)綜合改革。切實落實農(nóng)業(yè)“三項補貼”,實現(xiàn)涉農(nóng)補貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡,發(fā)放耕地地力保護資金12300萬元,惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款保證保險試點工作,發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍,今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務,采購金額達2.5億。九是大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點,明年在所有鎮(zhèn)全面推進。十是扎實推進公務用車改革?,F(xiàn)已完成全市公務用車摸底工作,根據(jù)上級要求,將于年底前完成公務用車改革。

  總的來說,2016 年全市財政預算執(zhí)行效果良好,但也還存在一些不容忽視的問題,如經(jīng)濟下行壓力大,稅收增長乏力,財政收支矛盾突出,債務運行風險較高等等,需要我們在今后工作中,認真面對,著力解決。

  二、2017年財政預算草案

  2017年全市財政工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹黨的、十八屆五中、六中全會精神,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),大力推進工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會民生四大建設;深入推進財稅改革,完善體制機制,加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策,支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構轉(zhuǎn)方式,促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構,保障和改善民生,增進民生福祉;堅持依法理財,加強內(nèi)部監(jiān)督管理,提高財政管理水平,為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。

  (一)財政收支預算

  2017年公共財政預算收入為121732萬元,比2016年完成115935萬元增加5797萬元,增長5%。

  2017年本級一般預算收入82616萬元(地方部分),加上級補助收入87075萬元,減上解上級支出3695萬元,地方政府債券還本4270萬元,市本級預算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預算161726萬元,同比2016年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預算平衡。

  1、公共財政預算收入按征收部門分解安排如下:

  (1)國稅系統(tǒng)收入預算48000萬元,比上年預算42900萬元增長11.88%。

  (2)地稅系統(tǒng)收入預算46258萬元,比上年預算50000萬元下降7.48%。

  (3)財政系統(tǒng)收入預算27474萬元,比上年預算23035萬元增長19.27%。

  2、市本級財政支出主要項目安排如下:

  (1)一般公共服務支出28018萬元;

  (2)國防支出342萬元;

  (3)公共安全支出11290萬元;

  (4)教育支出44972萬元;

  (5)科學技術支出452萬元;

  (6)文化體育與傳媒支出2709萬元;

  (7)社會保障和就業(yè)支出12085萬元;

  (8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11674萬元;

  (9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;

  (10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;

  (11)農(nóng)林水支出16507萬元;

  (12)交通運輸支出2656萬元;

  (13)資源勘探信息支出1236萬元;

  (14)糧油物資儲備支出283萬元;

  (15)商業(yè)服務業(yè)支出1335萬元;

  (16)住房保障支出4063萬元;

  (17)國土海洋氣象支出1926萬元;

  (18)地方一般債務付息454萬元。

  (二)政府性基金收支預算

  2017年,全市政府性基金預算收入21130萬元。其中:城市公用事業(yè)附加270萬元,國有土地使用權出讓20000萬元,城市基礎設施配套費100萬元,車輛通行費40萬元,散裝水泥及新型墻體材料100萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元,污水處理費450萬元,其他收入70萬元。

  基金預算支出21130萬元,主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎設施建設配套100萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元,上解上級20萬元,全年收支平衡。

  (三)社會保險基金收支預算

  2017年,全市社會保險基金預算收入為116419萬元,其中保險費收入46744萬元,利息收入595萬元,財政補貼收入69065萬元,轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險種分:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業(yè)保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算由省財政統(tǒng)一編制,并統(tǒng)一下達每年各縣市區(qū)本級財政安排數(shù)和征繳任務數(shù),各縣市區(qū)不另行編制預算,所以本次預算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù)。)

  2017年,全市社會保險基金預算支出為109502萬元,其中機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業(yè)保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。

  2017年,全市社會保險基金收支本年結(jié)余6918萬元,年末滾存結(jié)余64608萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業(yè)保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。

  說明:由于我市國有資本經(jīng)營收入總量較小,為進一步統(tǒng)籌完善一般公共預算收支,我市將國有資本經(jīng)營收支預算納入一般公共預算編制管理。

  三、2017年財政工作重點

  為順利實施2017年財政預算,我們將突出重點抓好五個方面的工作:

  (一)突出抓好財源建設

  一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金,大力支持園區(qū)基礎設施建設,進一步完善功能,更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個百億”產(chǎn)業(yè)園建設,努力在引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領導分到各重點企業(yè)蹲點,及時幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進一步落實好各項結(jié)構性減稅和普遍性降費政策,減輕企業(yè)稅負、促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,增強企業(yè)發(fā)展能力,進一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強“政銀擔”合作,引導金融機構支持中小企業(yè)融資。

  (二)突出抓好財稅征管

  一是做實收入。根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化,科學研判經(jīng)濟稅收形勢,科學制定組織收入預案,提高收入預測的準確性。同時創(chuàng)新征稅方式,提高征稅效率,堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實財稅聯(lián)席會議制度,深入推進社會綜合治稅,充分調(diào)動各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性,促進協(xié)稅護稅工作,確保了地方財政收入穩(wěn)定增長。三是嚴格依法治稅。對內(nèi),嚴格依法依規(guī)依程辦事,規(guī)范稅收執(zhí)法,防范執(zhí)法風險;對外,加大稅務稽查力度,打擊涉稅違法行為,規(guī)范稅收秩序。實時監(jiān)控重點稅源企業(yè),牢牢把握組織收入工作主動權。扎實開展稅收專項整治工作,通過對相關行業(yè)、企業(yè)、個體大戶的專項檢查,清查補稅。

  (三)突出抓好支出保障

  突出“兩保一促”的原則,保運轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對民生實事的投入力度,科學統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領域支出,優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務領域的投入,促進全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對“三農(nóng)”的支持力度,努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距,加快推進“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設進度,不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。

  (四)突出抓好財政改革

  一是全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn),建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度,努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預算管理改革。全面落實《預算法》,建立定位清晰、分工明確的政府預算體系,進一步完善部門預算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標準;進一步推進部門預決算和“三公”經(jīng)費信息公開制度,嚴格按照上級要求,該公開的全部公開,不留余地,不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面,努力挖掘深度,提升內(nèi)涵,探索建立績效評價結(jié)果與預算管理有效結(jié)合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,重點抓好財政存量資金收回使用工作,全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,盤活存量,整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領域。

  (五)突出抓好財政監(jiān)管

  一是強化財政監(jiān)督管理職能。重點對主要經(jīng)濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監(jiān)督檢查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查,將監(jiān)督管理貫穿于專項資金使用的全過程,實現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務”。三是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行財政監(jiān)督大檢查,確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋,重點檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”,提升非稅收繳業(yè)務水平,規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理,嚴格各類基金的預、決算管理,確?;鸢踩?。五是強化政府債務監(jiān)管。完善動態(tài)監(jiān)管分析機制,著力摸清存量債務和新增置換債券家底,同時嚴格規(guī)范融資平臺舉債行為,將債務規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi),嚴防政府債務風險。

  各位代表,新的一年財政工作任務艱巨,我們將在市委的正確領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措,全面完成年度預算任務,為我市轉(zhuǎn)型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!

  2017年財政預決算報告三

  各位代表:

  根據(jù)會議安排,向大會提交自治縣2016年財政預算執(zhí)行情況及2017年財政預算草案,請予審議,并請各位代表及與會同志提出寶貴意見。

  一、2016年全縣財政預算執(zhí)行情況

  由于目前預算年度尚未結(jié)束,本次提交審議的2016年度預算執(zhí)行情況均為預計數(shù)。與2016年度財政決算數(shù)可能有差異,待2016年度財政決算辦理完結(jié)后,將提交縣人大會審批。

  (一)全縣一般公共預算收支完成情況。2016年,全縣財政總收入完成85000萬元,比上年增長13%,增收10000萬元;一般公共預算收入完成40803萬元,為年度預算的100%,同口徑同比增長15%,增收5400萬元。上級稅收返還收入1376萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入110951萬元(含市財政補助11583萬元,教育、衛(wèi)生、社會保障等民生性轉(zhuǎn)移支付收入26578萬元),專項轉(zhuǎn)移支付收入78654萬元;上年結(jié)余-983萬元。全縣總財力230801萬元,其中:縣本級財力208879萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財力21922萬元。地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入120000萬元。全縣一般公共預算支出完成225589萬元,為預算的105.2%,比上年增長5.6%,增加支出9272萬元,其中:上級專項補助支出110601萬元,與上年持平,縣本級支出93066萬元,比上年增長8.3%,增加支出6549萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出21922萬元,比上年增長14.2%,增加支出2723萬元。專項上解支出3170萬元。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元。地方政府債券還本支出120000萬元。當年收支平衡。(收支明細見附表1)

  (二)政府性基金收支完成情況。2016年,政府性基金收入完成23467萬元,為預算的73.7%,比上年增加1.4%,增收1046萬元。政府性基金支出完成23467萬元,為預算的73.7%,比上年增加1.4%,增加支出1046萬元。當年收支平衡。(收支明細情況見附表2)

  (三)社會保險基金收支完成情況。2016年,社會保險基金收入35158萬元,為預算的103.8%;社會保險基金支出31792萬元,為預算的99.5%。上年結(jié)余收入17981萬元,收支相抵后累計結(jié)余22693萬元。(收支明細情況見附表3)

  (四)政府債務收支情況。2016年,政府取得債務收入共計220000萬元,其中,省財政劃撥政府債券轉(zhuǎn)貸資金120000萬元、項目專項建設基金40000萬元、金融機構信貸融資60000萬元。其支出情況是:①債券轉(zhuǎn)貸資金主要用于消化存量債務,即:省財政直接劃撥金融機構還貸的定向承銷債券11988萬元,政府投資項目工程款93002萬元(BT項目20000萬元),償還銀行貸款14010萬元,到期債券還本1000萬元。②從金融機構直接支付的貸款及專項建設基金6400萬元,其中:公路建設貸款5100萬元由縣交通局統(tǒng)籌安排用于農(nóng)村公路建設,水庫建設貸款1300萬元由縣移民局用于支付水庫工程款。③劃入財政統(tǒng)籌安排的貸款及基金93600萬元。主要用于以下項目支出:還本付息18000萬元,征地拆遷資金20872萬元,生態(tài)移民搬遷建設 8000萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設2000萬元,園區(qū)建設20000萬元,市政工程建設16000萬元,水利工程建設8728萬元。

  二、2016年組織預算執(zhí)行的主要措施

  一是強化稅收征管,確保完成收入目標。面對國際國內(nèi)錯綜復雜的經(jīng)濟形勢,財稅部門緊緊圍繞年度預算目標,層層分解落實責任,認真研判經(jīng)濟形勢,扎實強化收入征管,確保應收盡收、均衡入庫。

  二是優(yōu)化支出結(jié)構,著力強化民生保障。財政支出安排及資金調(diào)度,始終堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生和突出重點的原則,確保干部職工工資按時發(fā)放和機構正常運轉(zhuǎn);優(yōu)先安排各項民生支出;加大對扶貧攻堅的支持力度,積極促進貧困群眾脫貧致富。

  三是努力涵養(yǎng)財源,增強財政增收動力。進一步加強基礎設施建設,努力夯實財源基礎;積極支出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整,努力培植后續(xù)財源;繼續(xù)落實積極性財政政策,優(yōu)化政府投資結(jié)構,破解中小企業(yè)融資難、發(fā)展難的問題,激發(fā)市場主體活力,培植新生財源,加快培育新的經(jīng)濟增長點。

  四是深化財政改革,努力規(guī)范財政管理。圍繞稅制改革、轉(zhuǎn)移支付政策調(diào)整等主要改革內(nèi)容,認真研究和對接中央和省、市改革措施,切實加強和規(guī)范我縣財稅管理,努力爭取改革紅利;積極推進投融資體制改革,支持融資平臺公司向市場主體、經(jīng)營實體轉(zhuǎn)變;積極推進公益性項目PPP模式,實現(xiàn)項目建設資金籌集的多元化、市場化,破解項目建設融資瓶頸;推進政府購買服務改革,積極調(diào)動社會力量參與公共服務管理;加快推動績效評價、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合,構建財政管理運行新機制,提高理財水平。

  各位代表,近年來,我縣財政對改善民生、推動發(fā)展發(fā)揮了重大作用,但由于我縣經(jīng)濟基礎薄弱,財源結(jié)構單一,財政收入增長較為乏力;教育衛(wèi)生、社會保障、人居環(huán)境等民生支出不斷增加,農(nóng)業(yè)水利及道路交通等基礎設施投入需求急迫,基本公共服務支出也大幅增長,財政收支矛盾仍然十分突出。這些困難和問題,我們將在各級各部門的支持下,通過加快經(jīng)濟發(fā)展、深化財政改革、優(yōu)化資源配置、積極籌措資金等措施,增強綜合經(jīng)濟實力,努力加以解決。

  三、2017年全縣及縣本級財政預算(草案)

  根據(jù)《預算法》第五條規(guī)定,各級政府預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。由于我縣沒有國有企業(yè)上繳收入,行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入已納入一般公共預算收入,因此,我縣財政沒有國有資本經(jīng)營收益,2017年未編制國有資本經(jīng)營預算。提交本次大會審議的預算主要有:一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算。

  (一)一般公共預算收支安排情況。2017年,財政總收入計劃安排98000萬元,比上年增長15%。一般公共預算收入預算安排47000萬元,比上年增長15%,其中:縣本級一般公共預算收入42500 萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預算收入4500萬元。預計上級稅收返還收入1376萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入106070萬元(含一般性轉(zhuǎn)移支付款96796萬元,市級補助9274萬元),專項轉(zhuǎn)移支付補助收入78654萬元。2017年全縣總財力預計為233100萬元,剔除專項補助后可用財力為122499萬元。按照量入為出、量力而行、收支平衡的原則,以及保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的要求,相應安排一般公共預算支出233100萬元。其中:縣本級支出96930萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出21160萬元,上級專項補助支出110601萬元,專項上解支出4409萬元,當年收支平衡。(各項收支明細情況見附表4)

  (二)政府性基金收支預算。2017年,政府性基金收入預算安排34200萬元,其中:土地出讓收入32000萬元、其他基金收入700萬元、上級基金補助專項1400萬元、上年結(jié)余100萬元。政府性基金相應安排支出34200萬元,當年收支平衡。主要用于償還貸款利息4000萬元,支付工程欠款9000萬元,征地拆遷補償支出8000萬元,工業(yè)園區(qū)建設5000萬元,城鎮(zhèn)建設與維護支出5000萬元,交通建設2500萬元。其他政府性基金支出700萬元。(明細情況見附表5)

  (三)社會保險基金收支預算。2017年,社會保險基金收入預算34956萬元,社會保險基金支出預算31797萬元,上年結(jié)余收入22693萬元,收支相抵后累計結(jié)余25852萬元。(收支明細情況見附表6)

  (四)政府債務預算。2017年,政府債務收入預計100000萬元。主要用于消化存量債務,其中,歸還到期貸款本息20000萬元,清償政府投資項目欠款50000萬元,項目前期工作經(jīng)費 2000萬元,產(chǎn)業(yè)化建設1000萬元,交通建設3000萬元,新農(nóng)村建設4000萬元,園區(qū)建設10000萬元,征拆資金10000萬元。努力將地方政府債務余額控制在省財政核定限額內(nèi),并竭盡全力消化存量債務。

  (五)縣本級部門一般公共預算??h本級一般公共預算支出 96930萬元,主要構成如下:人員支出74099萬元,基本運轉(zhuǎn)支出3407萬元,教育專項支出1826萬元、社會保障及救災救濟等民生配套支出2910萬元,公共衛(wèi)生及計劃生育支出1527萬元,消防、武警、人民武裝保障支出620萬元,扶貧攻堅及小康創(chuàng)建1000萬元,社會管理及信訪維穩(wěn)支出100萬元,稅收征管支出600萬元,非稅收入安排的支出1000萬元,文化旅游、生態(tài)文明及招商工作300萬元,殘疾人保障金支出650萬元,農(nóng)村公路養(yǎng)護支出360萬元,一事一議項目配套400萬元,農(nóng)村危房改造配套450萬元,鄉(xiāng)村少年宮建設100萬元,預備費1000萬元,各部門專項經(jīng)費6581萬元。(各部門支出預算見附表7)

  四、2017年組織財政預算執(zhí)行的主要措施

  從當前面臨的形勢和存在的問題看,要完成全年目標任務,需要全縣上下共同努力,緊緊圍繞縣委確定的各項任務目標,排難進取,切實強化增收節(jié)支意識,在組織財政預算執(zhí)行中抓好以下幾個方面工作。

  一是積極培植稅源,確保收入增長。圍繞脫貧攻堅、民生事業(yè),繼續(xù)加強基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整與壯大,夯實財源基礎;積極謀劃新項目、大項目,加快推進在建項目實施進度,有效增強投資拉動,努力增加投資對財稅的貢獻率;積極落實國家優(yōu)惠政策,促進縣內(nèi)小微企業(yè)發(fā)展壯大,園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)達產(chǎn),努力培植新生稅源和財政增長點。

  二是加強稅收征管,確保應收盡收。強化收入調(diào)度,層層落實財稅工作目標責任,適時統(tǒng)籌調(diào)度,完善財稅收入分析預測機制,做到組織收入工作常態(tài)化。強化對重點行業(yè)、重點領域、重點稅種的跟蹤管理,加強稅收稽查和綜合治稅力度,提高收入管控能力,杜絕收入流失,做到應收盡收。

  三是強化支出管理,確保財政績效。堅持把財政收支調(diào)度作為組織預算執(zhí)行的首要任務,加強財政經(jīng)濟運行分析;積極探索有效的財政保障方式,優(yōu)化支出結(jié)構,盡力提升財政資金使用績效。牢固樹立“過緊日子、苦日子”的思想,切實轉(zhuǎn)變財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式,發(fā)揮財政資金的聚集引領作用。

  四是加大融資力度,確保建設資金。加強融資工作的組織與管理,多渠道籌措資金,努力彌補財力不足,為民生事業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)基礎設施建設提供資金保障,集中財力保重點、辦大事,努力確保財政運行平穩(wěn)。

  五是加強財政監(jiān)督,確保資金安全。進一步健全完善財政監(jiān)督機制,逐步建立財政部門、主管部門、資金使用單位、審計部門相互制約的預算執(zhí)行監(jiān)督體系;認真貫徹《預算法》、《會計法》等財經(jīng)法規(guī),加強對財政資金使用的跟蹤監(jiān)督,寓監(jiān)督于預算管理全過程的運行機制,確保財政資金使用安全有效。

  各位代表,當前經(jīng)濟形勢十分復雜,財政改革任務十分艱巨,我們將在縣委的領導下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,開拓創(chuàng)新,真抓實干,扎實工作,全面完成2017年財政收支預算,為建成縣強民富生態(tài)美的新道真而努力奮斗!

猜您感興趣:

1.2017年最新財政預算報告范文大全

2.2017年中央和地方預算草案的報告

3.2017年財政局個人總結(jié)

4.財政預算報告最新

5.2017年度預算請示

6.2017年財政所個人總結(jié)

7.2017年財政工作措施

8.財政所2017年工作總結(jié)

9.最新2017年的財政政策

3215580