審計主管工作職責描述
審計主管要求熟悉審計準則及內部審計、內控合規(guī)流程與規(guī)范,以下是小編精心收集整理的審計主管工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
審計主管工作職責1
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規(guī)避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發(fā)現的問題,提出審計建議并匯報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進行專項后續(xù)審計;
6、完成領導安排的其他事務。
審計主管工作職責2
1、協(xié)助審計部領導規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調研。
審計主管工作職責3
1.建立并健全公司內部審計的制度、框架和流程;
2.根據公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責4
1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務,銷售,項目運作,經營管理等所有公司業(yè)務領域);
2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;
3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;
4、負責組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設;
5、領導交辦的其它工作。
審計主管工作職責5
1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。
3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。
6. 具有扎實的金融相關行業(yè)相應的法律、財務功底。
審計主管工作職責6
1、參與實施內部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調查;
5、完善審計底稿和審計證據;
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責7
1、協(xié)助擬定并完善內部審計制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、協(xié)助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務審計、專項審計、經營審計、管理人員離任審計、內控審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
4、對公司的重大事件進行審計調查,并提出有效可行的解決方案;
5、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
6、組織企業(yè)內控體系的設計與建設,及時發(fā)現企業(yè)經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
7、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經營審計工作;
8、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
9、負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業(yè)審計部門進行指導;
10、負責受理、調查內部投訴或舉報,針對反應的問題進行調查研究。
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