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審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容

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審計經(jīng)理需要具備系統(tǒng)全面的內(nèi)部審計管理能力,豐富的審計項目實施經(jīng)驗;以下是小編精心收集整理的審計經(jīng)理工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

審計經(jīng)理工作職責(zé)1

1、負責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);

6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風(fēng)險評估工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)2

1、審計項目執(zhí)行:根據(jù)年度審計計劃,獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或?qū)m棇徲嫷软椖?。具體包括風(fēng)險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現(xiàn)場審計實施與溝通、審計底稿復(fù)核、編寫審計報告及離場匯報等;

2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標準及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。

3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計經(jīng)理工作職責(zé)3

1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)4

1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)5

1、負責(zé)集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;

2、負責(zé)根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;

4、負責(zé)審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;

5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

6、負責(zé)對子公司的重大審計項目。負責(zé)組織對各子公司負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;

7、負責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關(guān)部門處理;負責(zé)違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議;

8、負責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;

10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

11、負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計經(jīng)理工作職責(zé)6

1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細則;

2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預(yù)警措施;

4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;

5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;

6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

7、負責(zé)董事長交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)7

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計計劃;

2、根據(jù)公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

3、負責(zé)對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計、內(nèi)控工作

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