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審計經(jīng)理工作職責描述

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審計經(jīng)理要求溝通協(xié)調(diào)能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的審計經(jīng)理工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

審計經(jīng)理工作職責1

1、擬定并制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責2

1、能獨立出具正式報告;

2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;

3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團隊精神;

5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責3

1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業(yè)務為核心;

2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

4、主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;

5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;

6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;

7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;

8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

9、配合本部門同事完成年度審計任務;

10、領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責4

1、遵循獨立審計準則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。

2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。

3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風險和財務風險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。

6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計經(jīng)理工作職責5

1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

3、審計隊伍組織建設;

4、所轄公司審計整改復查;

5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責6

1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

3、負責招標方案、經(jīng)濟合同審核;

4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

5、負責工程建安成本抽樣審計;

6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

7、負責審核工程結(jié)算及差異分析;

8、負責審核工程完工結(jié)算;

9、負責成本管理制度流程審計;

10、負責外部造價審計機構(gòu)管理;

11、參與工程管理領域舞弊案件的調(diào)查;

12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經(jīng)理工作職責7

1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關審計,并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。

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