內(nèi)部審計的崗位職責
內(nèi)部審計需要參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計的崗位職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
內(nèi)部審計的崗位職責1
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內(nèi)外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責2
1、AEO高級認證內(nèi)部審計
2、主題審計項目進行
3、舉報調(diào)查負責
4、流程審計
內(nèi)部審計的崗位職責3
1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;
2、協(xié)助完成專項審計項目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對接外部審計等工作;
內(nèi)部審計的崗位職責4
1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實和執(zhí)行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內(nèi)控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。
內(nèi)部審計的崗位職責5
承擔內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。
檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。
追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。
協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。
主管臨時交辦之其他事項。
內(nèi)部審計的崗位職責6
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
內(nèi)部審計的崗位職責7
1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;
3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責相關文章: