內(nèi)部審計部門職責
內(nèi)部審計部門需要根據(jù)集團管理工作要求,參與制定、修正、完善內(nèi)部審計制度,協(xié)助建立健全內(nèi)部審計工作流程和體系;參與組織實施各類審計事項,包括財務(wù)審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等;以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計部門職責,肯定會對你有所幫助的,來閱讀一下吧!
內(nèi)部審計部門職責1
1,違規(guī)、舉報等行為的專項調(diào)查;
2,按照工作計劃進行經(jīng)營診斷;
3,實施內(nèi)控評估;
4,正道經(jīng)營宣傳教育和相關(guān)事務(wù)處理。
內(nèi)部審計部門職責2
1、負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。
內(nèi)部審計部門職責3
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導;
7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;
9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
12、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計部門職責4
1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;
2.根據(jù)審計方案開展審計調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;
3.通過內(nèi)部審計(含對子公司的經(jīng)營審計),對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;
4.審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結(jié)論和建議的落實;
5.統(tǒng)籌集團年度審計工作,對接區(qū)審計局、區(qū)國資局相關(guān)審計工作,高效完成審計的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計方法和程序,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出管理建議。
內(nèi)部審計部門職責5
1、負責整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績效等審計
2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度
3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項
內(nèi)部審計部門職責6
1、審計制度的擬訂、完善和實施;
2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負責對外(包括子公司)審計業(yè)務(wù)管理;
4、負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;
內(nèi)部審計部門職責7
1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。
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