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往來會計的職責(zé)內(nèi)容

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往來會計的職責(zé)1

1. 協(xié)助財務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。

2. 根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表,結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。

3. 根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知,在ERP中對賬,核對無誤開具___,___領(lǐng)購繳銷、保管。

4. 抵扣進項發(fā)票保管、認證,并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統(tǒng),___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。

5. 根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單,收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單,并生成憑證。

6. 監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況,監(jiān)督應(yīng)收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。

7. 應(yīng)收賬款賬齡分析,并查找原因。

8. 核對往來,并發(fā)詢證函。

9、協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核,并向其提供相關(guān)信息。

10. 配合成本會計倉庫盤點。

11. 負責(zé)往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。

往來會計的職責(zé)2

1.負責(zé)付款憑證的編制,根據(jù)采購合同、訂購單、驗收單、入庫單等編制;

2.每月與庫房、供應(yīng)商進行對賬,付款前提交相關(guān)對賬明細表;

3.根據(jù)商務(wù)采購人員提交付款計劃,上報財務(wù)經(jīng)理審批,在月度預(yù)算內(nèi)的由財務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會計簽字后安排相關(guān)付款事項,安排付款事項;由財務(wù)出納人員付款,應(yīng)付會計記賬;

4.每月編制付款會計分錄,和付款明細賬,經(jīng)總賬會計審查;

5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證

往來會計的職責(zé)3

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù),負責(zé)所轄平臺業(yè)務(wù)的銷售核對、統(tǒng)計、明細賬審核工作;

2、負責(zé)所轄平臺業(yè)務(wù)月度進銷存盤點表的編制、分類、賬務(wù)內(nèi)容統(tǒng)計工作;

3、負責(zé)所轄業(yè)務(wù)的預(yù)存、訂單、結(jié)存、付款審核、收貨明細等核對,成本與利潤的完成情況,編制成本分析報告。

往來會計的職責(zé)4

1. 審核采購訂單,采購合同,采購發(fā)票,付款憑證以及費用報銷單據(jù)并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

2. 登記浦口現(xiàn)金、銀行臺賬,整理購入合同并存檔;

3. 組織月末盤庫,并編制月末盤點表;

4. 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,調(diào)賬,結(jié)賬;

5. 特殊原料的賬務(wù)處理,統(tǒng)計成品銷售以及供應(yīng)商的往來;

6. 追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;

7. 對會計憑證按月進行整理,裝訂;

8. 審核財務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。

往來會計的職責(zé)5

1、負責(zé)與各單位的款項結(jié)算與對賬工作,并定期進行往來分析。

2、負責(zé)對公司往來賬務(wù)的建設(shè)跟完善。

3、負責(zé)供應(yīng)商管理、合同臺賬登記、維護業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4、根據(jù)工作流程,負責(zé)與商務(wù)助理、出納核實收付款

5、負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時

6、負責(zé)開具稅票,進項成本管理

7、其他臨時性工作

往來會計的職責(zé)6

1.負責(zé)和各商超之間的對賬,開票,款項結(jié)算;

2.應(yīng)收賬款的整理、預(yù)警和匯報;

3.與大區(qū)總部對接的各類報表;

4.其他工作事項

往來會計的職責(zé)7

1、整理單據(jù)、文檔、會計檔案;

2、協(xié)助公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù),報表,訂單,產(chǎn)品數(shù)據(jù)的錄入和整理;

3、收付款統(tǒng)計核算及應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計核對

4、負責(zé)公司財務(wù)日常訂單,報表,賬單的錄入和整理,收付款核計統(tǒng)算,簡易記賬;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;

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