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員工出差費用管理規(guī)定

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員工出差費用管理規(guī)定

  為時公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,公司制定了《員工出差費用管理規(guī)定》,下面學(xué)習(xí)啦小編給大家介紹關(guān)于員工出差費用管理規(guī)定的相關(guān)資料,希望對您有所幫助。

  員工出差費用管理條例

  一.總則

  為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度

  1.本制度適用于公司的銷售人員及技術(shù)人員出差差旅費、業(yè)務(wù)費借支及報銷。

  2.各類原始報銷票據(jù)必須真實、合法。員工報銷各項費用須經(jīng)過各部門的經(jīng)理簽批。

  3.各部門經(jīng)理睬出差或休假時,應(yīng)授權(quán)委托其他相關(guān)人員代行費用簽批職責(zé)。

  二.職責(zé):

  1.出差計劃由部門經(jīng)理安排,并報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理出差計劃由總經(jīng)理安排和審批。

  2.部門經(jīng)理負責(zé)審查本部門出差人員的計劃,核實差旅費、出差逗留時間、路線及相關(guān)費用。總經(jīng)理負責(zé)審查部門經(jīng)理出差人員的計劃,核實差旅費、出差逗留時間、路線及相關(guān)費用。

  3.行政部負責(zé)核定出差實際天數(shù),計算當(dāng)月工資應(yīng)扣除誤餐補助次數(shù)。

  4.財務(wù)部負責(zé)審查出差人員的費用額度和報銷票據(jù),預(yù)支和發(fā)放出差費用。

  三.出差借款及報銷:

  1. 員工因公出差,需提前一天向部門經(jīng)理匯報出差計劃,并確認所需費用額度,經(jīng)同意后,到財務(wù)部填

  寫《借款單》,由部門經(jīng)理核實借款事項的真實性、必要性后簽署意見后一并交財務(wù)部審核。財務(wù)部應(yīng)根據(jù)不同職別出差報銷標(biāo)準支付相應(yīng)借款數(shù)額,從成都出發(fā)的單程或往返飛機票、火車票由行政部統(tǒng)一安排訂購。

  2. 業(yè)務(wù)招待費借支須填寫《費用申請單》,預(yù)計金額伍百元以下的由部門經(jīng)理審批,預(yù)計金額伍百元以上

  的招待費需由總經(jīng)理審批。申請人需將審批手續(xù)完畢的《費用申請單》報財務(wù)部備案,否則發(fā)生的招待費一律不予報銷。

  3. 部門經(jīng)理出差所需請款手續(xù)同上,但必須由總經(jīng)理簽署意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部

  4. 所有借款需報經(jīng)總經(jīng)理批準方可借支(遇總經(jīng)理不在公司,又急需借款的情況,可由出納通過短信或電話

  方式請示總經(jīng)理批準,事后由出差人員補辦簽字手續(xù))。

  5.出差員工應(yīng)于出差歸來后三個工作日內(nèi)進行報銷,并按規(guī)定填寫《差旅費報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理核實后,向財務(wù)部提交單據(jù)審核,如遇特殊情況需報請總經(jīng)理批準后,方可適當(dāng)延期報銷。借款人獲準批復(fù)的《延期報銷申請》應(yīng)及時交財務(wù)備案,否則將按逾期未結(jié)賬予以處罰。

  6.員工借款應(yīng)專款專用,一般情況下,第一筆借款未結(jié)清或未歸還之前,不得借支下一筆款項(總經(jīng)理特批除外)。

  7.預(yù)計借款超過一千元的個人,需提前一天通知財務(wù)部備款,否則不保證有足夠的現(xiàn)金余額支付

  四、報銷范圍

  一)。差旅費

  1.差旅費是指員工因公外出到成都五城區(qū)以外,在出差期間發(fā)生的公雜費(交通補助、通訊補助、伙食補助)和住宿費、城市間交通費。

  2.實際出差天數(shù)按出差返回日期減去出差起程日期加一天計算天數(shù);出差當(dāng)日發(fā)車時間晚于中午11點,公雜費按0.5天計算;返回當(dāng)日到達成都市區(qū)時間早于下午3點,公雜費按0.5天計算;上述二種出差情形當(dāng)日需到公司考勤。

  3、公司統(tǒng)一制定差旅費報銷標(biāo)準,各項費用在標(biāo)準內(nèi)據(jù)實報銷,超標(biāo)部分由個人承擔(dān)。

  (1)城市間交通費:

 ?、?出差人員乘坐長途汽車、飛機、火車和輪船的,按車票據(jù)實報銷

  乘坐飛機必須由總經(jīng)理審批同意,機票費、機場建設(shè)費、航空保險費。

 ?、?陪同公司總經(jīng)理出差的隨行人員,其往返交通費據(jù)實報銷。

  (2)住宿費

 ?、?出差人員發(fā)生的住宿費,分級別按公司規(guī)定的標(biāo)準內(nèi)據(jù)實全額報銷。

  ② 確因工作原因需要超標(biāo)住宿的,必須事前報總經(jīng)理批準并向財務(wù)部備案,否則按出差標(biāo)準報銷。

  (3)公雜費

  公雜費是指市內(nèi)交通補助、通訊補助和伙食補助,根據(jù)補助標(biāo)準和實際出差天數(shù)計算,由財務(wù)部在報銷時一并支付(憑票報銷)。出差期間若發(fā)生招待費,按招待次數(shù),正式員工每次扣除補助費10元,試用員工每次扣5元。

  4、員工參加外單位、政府部門組織的異地學(xué)習(xí)、會議、培訓(xùn)等團體活動,已繳納會務(wù)費用并由組織單位統(tǒng)一安排食宿的,憑學(xué)習(xí)或會議通知,按實際發(fā)生費用報銷,不再報銷其他出差補助。如未統(tǒng)一安排食宿,則按出差標(biāo)準報銷。

  5.員工到外地進行商務(wù)活動和技術(shù)服務(wù),由接待單位提供免費食宿,按實際發(fā)生費用報銷,不再報銷其他出差補助。

  二)、業(yè)務(wù)招待費

  1、各部門應(yīng)嚴格控制業(yè)務(wù)招待費的開支,超預(yù)算支出一律不予報銷。

  2、員工發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,實行單筆大額費用事前申報制度。按單筆業(yè)務(wù)招待費預(yù)計發(fā)生金額,事前必須向相關(guān)主管申報。凡未事前申報的,主管應(yīng)拒絕簽批。

  (1) 銷售人員單筆支出小于500元時,需向部門經(jīng)理事前申報,并向財務(wù)部備案

  (2) 銷售人員單筆支出大于500元時,需向總經(jīng)理事前申報,并向財務(wù)部備案

  (3)員工出差途中確需臨時增加業(yè)務(wù)招待費支出,可由本人通過短信或電話方式請示總經(jīng)理批準,事后向總經(jīng)理補辦簽字手續(xù)。

  (4)員工一旦發(fā)生該費用未事先申請,先行支出后再補辦相關(guān)申請手續(xù)的行為一律視同無效,財務(wù)部有權(quán)將其報銷憑證退回,由經(jīng)辦人自行負擔(dān)。

  五、報銷票據(jù)規(guī)范要求

  1、 票據(jù)的合法性要求

  (1)交至財務(wù)部報銷的有效票據(jù)票必須是正規(guī)發(fā)票(由各級地方稅務(wù)局監(jiān)制),或?qū)S檬論?jù)(由各級財政部門監(jiān)制)報銷,在票面上必須加蓋收款單位的“財務(wù)專用章” 或“發(fā)票專用章”。

  (2)對于某些特殊費用,若無法取得發(fā)票,在報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后另尋正規(guī)發(fā)票方可報銷。

  (3)無論何種形式的原始單據(jù),其基本要素必須完整,包括:原始單據(jù)的名稱、填制憑證的單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽字或蓋章、填制日期、接受單位的名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等,如以上要素不齊全或不清楚,財務(wù)可根據(jù)具體情形要求報銷人另附相關(guān)證明文件,否則不予審批。

  2、 票據(jù)的粘貼和報銷單的填寫

  (1)報銷人應(yīng)在每張票據(jù)背面用鋼筆或簽字筆(不得用圓珠筆或鉛筆)簽上中文全名,注明費用實際發(fā)生日期。原始單據(jù)要求粘貼整齊、規(guī)范。單據(jù)較多時,同類票據(jù)粘貼在同一張“原始憑證粘貼單”上,不能用訂書機裝訂或用膠帶粘貼。小型憑證應(yīng)由下到上或由左到右依次擺開均勻粘貼,較大的票據(jù)粘貼后不能超過粘貼單的長度和寬度,票據(jù)本身長度、寬度超過粘貼單的,應(yīng)折疊后粘貼。

  (2)報銷單應(yīng)按財務(wù)部的規(guī)定格式填寫完整,如實填報費用項目、票據(jù)張數(shù)、申報金額。申報金額要寫合計數(shù),注意字跡清晰、金額不能涂改。

  六、出差補助報銷標(biāo)準表如附表:

  七、附則

  1、本制度從起執(zhí)行。

  2、本制度解釋權(quán)屬公司行政部。

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