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公司物資采購管理規(guī)定范文3篇

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  公司物資采購管理規(guī)定是規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理而制定的。下面是公司物資采購細則,歡迎參閱。

  公司物資采購管理規(guī)定范文1

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

  三、職責權(quán)限

  1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

  3、公司財務部負責采購管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

  五、物資分類:

  (一)物資分類

  1、固定資產(chǎn)類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營物資類:與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

  3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。

  4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類型物資:其他需要采購的相關(guān)物品。

  (二)采購安排:

  由總公司統(tǒng)一采購:經(jīng)辦人填寫申購單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、采購申請:

  使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。 4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。 (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購付款實行審批制度,具體程序如下:

  (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù); (2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務審核后現(xiàn)金支付。

  B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務審核后轉(zhuǎn)賬支付。

  C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

  (3)需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  七、本制度解釋權(quán)歸財務部,自20xx年3月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件: 1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

  公司物資采購管理規(guī)定范文2

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

  (一)采購原則:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)采購方式:

  1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購計劃請購和實施

  (一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

  (二)選擇采購渠道,確定采購價格

  供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗證與檢驗

  質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗收入庫結(jié)算程序

  采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定 :

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

  (四)采購物資付款規(guī)定:

  下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

  (五)采購紀律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。 2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。

  (六)售后服務規(guī)定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購價格監(jiān)督管理

  企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責任與獎懲

  所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

  公司物資采購管理規(guī)定范文3

  第一章 總則

  第一條 為保證公司采購物資質(zhì)量,節(jié)約物資采購成本,提高物資采購效率,特制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。

  第二章 物資采購供應職責

  第三條 公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負責。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產(chǎn)所需物資。

  第四條 所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

  第五條 市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式,生產(chǎn)計劃與采購、質(zhì)量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責分離。

  第三章 物資需求計劃編制、審核與提報

  第六條 每月月初工藝計劃部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃,報公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執(zhí)行。

  第七條 物資需求計劃中有專門技術(shù)要求的,技術(shù)質(zhì)量部應提出最終技術(shù)條件,隨物資需求計劃一并報采購中心,在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負責協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。

  第四章 采購計劃編制與審批

  第八條 市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的,由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃,經(jīng)市場部負責人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財務部。

  第九條 生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準后,采購中心可先詢價采購,物資采購計劃報批手續(xù)必須在三個工作日內(nèi)補齊。

  第五章 供應商選擇與考核

  第十條 合格供方的考核、評定及控制

  市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務部等職能部門對供應商進行考核、評估、優(yōu)選,建立公司供應商檔案和臺帳。

  (一)合格供方的考核、評定過程

  1. 市場部物資采購中心根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方,在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進行摸底考察,提出初選供方單位。

  2. 市場部物資采購中心組織公司技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財務狀況等相關(guān)能力等方面做出評價。

  3. 市場部物資采購中心組織評審小組根據(jù)綜合評價資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果,進行分析、評審,確定合格的供方,報公司總經(jīng)理或董事長批準。

  (二)合格供方的控制

  1. 市場部物資采購中心在合格供方目錄中選擇供貨方,并對合格供方的資金運作情況、執(zhí)行能力等多方面進行動態(tài)管理。

  2. 市場部物資采購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定,對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定,繼續(xù)進入本年的合格供方目錄。

  3. 相關(guān)部門驗證采購產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時,通知供方暫停發(fā)貨,并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理,合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,取消其合格供方資格。

  4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則,及時供應性價比合理的物資,經(jīng)查實一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報價三次以上,取消其合格供方資格。

  5. 合格供方與公司合作過程中,違反相關(guān)技術(shù)商務合同要求,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時間影響我公司生產(chǎn)、技改的,應作好相應記錄,由于供方的原因造成嚴重的質(zhì)量責任事故,取消其合格供方資格。

  6. 每年的合格供方目錄經(jīng)批準后于 3~4 月公布。

  7. 重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

  (三)合格供方資料管理

  1. 市場部物資采購中心將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統(tǒng)一管理。

  2. 所有有關(guān)合格供方情況的活動必須記錄存檔并妥善保存。

  第十一條 公司其他部門不得指定供應商,審計監(jiān)察室每半年檢查一次,因指定采購造成經(jīng)濟損失的,要追究責任人的責任。

  第六章 采購價格的確定與控制

  第十二條 市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情,分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場

  價格變動趨勢,建立價格數(shù)據(jù)庫,作為確定采購價格的依據(jù)。

  第十三條 物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續(xù)維護費用等在內(nèi)的物資采購的總成本進行分析比較,在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下,按性能與價格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價格。

  第十四條 公司審計監(jiān)察室、財務部對采購價格的確定進行監(jiān)督。

  第七章 采購合同審批、簽訂與執(zhí)行

  第十五條 批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應商與價格,依照經(jīng)法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同,認真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時,由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進行審查,對合同項目涉及技術(shù)的先進性和可靠性或適應性承擔實質(zhì)性審查職責。

  第十六條 財務部合同管理人員對合同審查后,交市場部物資采購中心負責人、公司分管副總經(jīng)理審批,最后送總經(jīng)理(或董事長)簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂,并向董事長說明,其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。

  對重大和復雜合同,需報經(jīng)法律顧問審查,再送公司分管副總經(jīng)理審批。

  第十七條 財務部負責合同的管理,建立合同臺賬。

  第十八條 物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況,合同執(zhí)行完畢及時核銷。

  第八章 運輸及保險

  第十九條 市場部物資采購中心與確定的供應商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責任,并根據(jù)不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發(fā)生的異常情況,要分清責任,分析提出處理辦法,并追究責任。

  第二十條 市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施,監(jiān)督合同按期執(zhí)行。

  第九章 質(zhì)檢入庫

  第二十一條 物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加,按核準后的采購計劃,對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格檢驗,做好相關(guān)記錄。

  第二十二條 所有物資入庫前,由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標準要求執(zhí)行驗收,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,應隔離、標識并做好記錄,由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。

  第二十三條 專業(yè)技術(shù)要求高的機器、設(shè)備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收,完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。

  第二十四條 生產(chǎn)維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數(shù)量和合格證的驗證,做好物資入庫記錄,并對庫存電子數(shù)據(jù)及時更新。

  第二十五條 物資的驗收票據(jù)、合格證、計量單、機器設(shè)備隨機檔案資料等由采購員負責收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

  第二十六條 物資到貨數(shù)量短交,采購員須要求供方及時補足,物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交,采購員要及時匯報,并做好情況記錄。

  第二十七條 物資驗收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負責出具不合格品處置報告,公司分管組總經(jīng)理批準后與供方協(xié)商,按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。

  第二十八條 對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗收入庫,限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財務部及時處理,無質(zhì)量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。

  第十章 發(fā)票的審批

  第二十九條 市場部物資采購中心收到發(fā)票后,采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字,然后將入庫單附后,交由物資采購中心負責人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財務部辦理報銷事宜。

  第三十條 財務部認真審核,根據(jù)業(yè)務內(nèi)容進行相應的帳務處理。

  第十一章 貨款支付、核算記賬

  第三十一條 合同約定有付款方式的按合同約定付款;大宗、常用材料,當月供貨,當月開票,隔月付款;低值易耗品按月結(jié)算付款。

  第三十二條 每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準后報財務部。

  第三十三條 財務部根據(jù)經(jīng)過批準的付款申請支付款項,并進行賬務處理。

  第三十四條 財務部應嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定,正確核算物資采購成本、庫存成本,并進行相應的帳務處理;與倉庫部門定期進行實物盤點,做到賬、卡、物相符。

  第十二章 經(jīng)營活動分析

  第三十五條 市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價格、質(zhì)量狀況、采購費用、供應商選擇、需求計劃的準確性、市場供應供需情況、價格走勢等,提出采購建議和下一階段的控制目標。

  第三十六條

  第三十七條

  第十三章 本規(guī)定由市場部負責解釋。 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

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