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公司聯(lián)絡(luò)函范文格式6篇

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聯(lián)絡(luò)函是指在日常的商務(wù)往來中用以傳遞信息、處理商務(wù)事宜以及聯(lián)絡(luò)和溝通關(guān)系的信函、電訊文書。公司想要寫一份聯(lián)絡(luò)函,應(yīng)該怎么寫呢?本文是小編為大家整理的公司聯(lián)絡(luò)函范文格式,僅供參考。

公司聯(lián)絡(luò)函范文格式篇一

____總經(jīng)理:

您好。

一、 總體概況現(xiàn)有項目公司狀況(1-2句話)

二、 現(xiàn)在發(fā)函陳述所存在的問題。(1句話)

三、 相關(guān)問題經(jīng)過自身部門與其他方式方法處理的過程。(1-2句話)

四、 經(jīng)過處理后,仍未能解決相關(guān)事宜,需要收文部門協(xié)助處理(1-2句話)禮貌地標明處理限制時間(其他信息等)望李總對相關(guān)工作給予支持,加快該項____流程。

項目名及部門名稱

年 月 日

公司聯(lián)絡(luò)函范文格式篇二

供 應(yīng) 商 聯(lián) 絡(luò) 函

尊敬的供應(yīng)商伙伴:

因我司今年供應(yīng)商伙伴增多,需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整:(1) 送貨要求:供應(yīng)商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼,商品代碼,型號,名稱,單位,數(shù)量,附帶我司采購訂單!

注:由于我方采購價格保密,請貴司送貨單,對應(yīng)我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可,不需要含任何價格

(2)包裝要求:供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝

(3)拒退要求:供方貨物到我司(睿恒)倉庫后,按有關(guān)驗收標準收,對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。

(4)供方需在24小時內(nèi)確認回傳,否則視默認 誠望支持為謝!

致禮!祝商祺!

東莞市睿恒實業(yè)有限公司

采購部:黃錦光

__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函范文格式篇三

TO:

FM:

主題:針對貴公司30_40冰袋樣品,我司有兩點改進意見如下:

1.封邊上縫的水洗布標,需印有我司logo及我司信息

2.外觀上:貴公司的樣品看起來還算平整,唯一的缺陷就是填充物太少, 達到貴公司的880g較好

注意事項:

1.布料選擇以及平整度上,我希望能做成我司樣品的質(zhì)感

2.貴司50_140和90_140的樣品,請按照我司30_40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做

以上問題希望貴公司幫助解決,希望真誠合作,共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭取市場!

市場部

__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函范文格式篇四

尊敬的客戶:

您好!

感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價格出現(xiàn)的下降,我司將從__年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格,如有需要我司產(chǎn)品價格表,我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。

由此給您帶來的不便,敬請您諒解!謝謝!

順祝

商琪!

市場部

__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函范文格式篇五

致各供應(yīng)商:

首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系,規(guī)范我司的財務(wù)管理,現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定:

1, 現(xiàn)金方式支付的貨款,貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單,加蓋貴司財務(wù)專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。

      2, 以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款,由貴司委托一個收款帳戶,加蓋貴司“財務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更,請及時以書面形式通知我司財務(wù)部。

3,貴司在查收到貨款后,請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。

4,由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后,不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛,我司不承擔任何經(jīng)濟責任。

特此申明。

順祝__

__有限公司

20__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函范文格式篇六

致各供應(yīng)商:

首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要,有以下事項請各供應(yīng)商給予配合完成:

1.從20__年1月份起,本公司的月結(jié)時間調(diào)整為每月的25日,各供應(yīng)商在次月5日前務(wù)必讓本公司收到當月對賬單,對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱:hsy_____@163.com,必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者,當月賬單將自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月對賬。

2.請各供應(yīng)商自20__年1月份制作對賬單,務(wù)必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的,每一頁必須有小計數(shù)),否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單,請進入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。

3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單,各供應(yīng)商收到回傳的賬單后,于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務(wù)必蓋有公司公章或財務(wù)章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。

4.、如有12月份前還未對賬的供應(yīng)商,請在本月內(nèi)將賬單傳真至我司,以便各供應(yīng)商后續(xù)的順利請款。

5.由于本公司現(xiàn)需建立供應(yīng)商信息檔案,請各供應(yīng)商在本月內(nèi)將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。

以上請各供應(yīng)商配合為謝!

20__年_月_日


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