退稅申請(qǐng)書最新通用版
退稅申請(qǐng)書最新通用版10篇
退稅是指因某種原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)將已征稅款按規(guī)定程序,退給原納稅人。退稅申請(qǐng)書通常要怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼耐硕惿暾?qǐng)書最新通用版10篇,希望能幫助到大家!
退稅申請(qǐng)書1
_國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因__x原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20_]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20_]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20_]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20_年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書2
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20_年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20_年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書3
_稅務(wù)局:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:__,納稅人識(shí)別碼為:__。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20_]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20_年49號(hào))的文件精神,從20_年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司__年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納__年x月和x。特此申請(qǐng)。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書4
____海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..4.申請(qǐng)人名稱:______5.開戶銀行:______6.開戶銀行賬號(hào):______7.大額支付號(hào):____
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書5
__稅務(wù)局:
我是被拆遷戶____公司職工___,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在___,面積___㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積___㎡,購買價(jià)___元,并已依法繳納契稅___元。稅票號(hào):___號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)___號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(___地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。
特此申請(qǐng)
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書6
國家稅務(wù)局:
我公司成立于___年__月,___年__月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:___,法定代表人:___財(cái),注冊(cè)資本___萬元,地址:___,登記注冊(cè)類型:___公司,經(jīng)營范圍:___齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于___年__月__日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):___,進(jìn)出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:___.貴局于___年__月__日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額___美元,人民幣_(tái)__元。___年累計(jì)出口___美元,人民幣_(tái)__元。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書7
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書8
___稅局:
本公司_____(納稅編碼:________)因20__年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20__年1月01日至20__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書9
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號(hào):______。20_年銷售收入:____元,20_年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。退稅申請(qǐng)報(bào)告范文。望批準(zhǔn)!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書10
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)
本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84x20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請(qǐng)。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila
__年__月__日