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采購部的流程

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采購部的流程

  采購部門有什么工作流程?以下是小編為您整理的采購部的流程,希望對(duì)您有幫助。

  采購部的流程如下

  申請(qǐng)

  1) 請(qǐng)購人負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求,規(guī)格型號(hào),可行或必要時(shí),應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價(jià)格。

  2) 請(qǐng)購人應(yīng)填寫采購申請(qǐng)單,并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。

  批準(zhǔn)

  對(duì)采購申請(qǐng)單PR的批準(zhǔn)

  對(duì)所有采購申請(qǐng)單,必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn):

  所有采購申請(qǐng)單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字;

  所有IT設(shè)備的采購申請(qǐng)單必須有IT經(jīng)理的核準(zhǔn);

  所有采購申請(qǐng)單必須有財(cái)務(wù)主管的簽字,作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要;

  任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請(qǐng)單必須還有銷售部負(fù)責(zé)人和營運(yùn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和簽字。

  簽字流程圖:

  請(qǐng)購人 --? 請(qǐng)購人部門經(jīng)理 -? 采購人 -? 采購人部門經(jīng)理 ---》 總經(jīng)理

  采購人員只有在取得核準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后,才可實(shí)施采購。

  對(duì)采購訂申P(guān)O或合同的申請(qǐng)

  采購訂單

  如果采購人需要采購訂單,采購人可憑已核準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單,向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)打印采購訂單,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)給供應(yīng)商。申請(qǐng)人還需負(fù)責(zé)采購訂單的供貨方確認(rèn),以保證該訂單的有效性。

  產(chǎn)品及生產(chǎn)物料PO的保存者,應(yīng)注意該P(yáng)O為公司保密級(jí)別較高之文件,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。

  合同

  如果采購人需要合同,需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對(duì)外使用。重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對(duì)。

  報(bào)價(jià)及磋商

  物品及服務(wù)采購

  在任何可能和適用的情況下,采購員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報(bào)價(jià):

  采購金額 最少報(bào)價(jià)數(shù)量

  小于 RMB 500 1

  小于RMB 2000, 大于RMB1000 2

  大于 RMB 2000 3

  采購員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后,應(yīng)作好比較記錄,主要考慮質(zhì)量、價(jià)格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下,采購員同請(qǐng)購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。

  在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下,原則上選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商,只有在特殊情況下,如價(jià)低者品質(zhì)有問題,方可選擇報(bào)價(jià)較高的供應(yīng)商,但必須詳細(xì)說明原因,以便日后參考。

  分供方的開發(fā)及選擇(僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購)

  由生產(chǎn)部采購人員在實(shí)施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單,將那些認(rèn)為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方,并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會(huì)簽后加入合格供應(yīng)商名單。

  如果是初選的供應(yīng)商,只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開發(fā)部進(jìn)行首批樣品鑒定合格后,才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。

  生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評(píng)價(jià)供方滿足要求的能力,并調(diào)查、分析、總結(jié)。

  第三方物流的開發(fā)及選擇

  由負(fù)責(zé)物流的人員在保證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)募皶r(shí)、優(yōu)質(zhì)情況下,提供3家以上的貨代以競標(biāo)的方式進(jìn)行選擇。物流人員根據(jù)貨運(yùn)代理商的交付時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度評(píng)價(jià)貨代滿足要求的能力,并調(diào)查、分析、總結(jié)。

  訂購

  應(yīng)根據(jù)價(jià)格,質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請(qǐng)購人推薦的不一致,應(yīng)向請(qǐng)購人發(fā)出確認(rèn),若請(qǐng)購人仍堅(jiān)持用推薦的供應(yīng)商,則需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  訂購物品可能有下列兩種形式:

  憑核準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單,從供應(yīng)商處直接購買。

  向供應(yīng)商發(fā)采購訂單(如需要,可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)開具采購訂單)或合同(重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對(duì))。

  對(duì)于經(jīng)常性采購的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同選擇的供應(yīng)商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。

  選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標(biāo)的方式進(jìn)行(如果可能,應(yīng)至少有三個(gè)競爭者)且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次,既從不同供應(yīng)商處獲得新的報(bào)價(jià),并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行重新磋商。

  接受

  訂購的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后,必須驗(yàn)收,且驗(yàn)收人與采購人不能是同一人。驗(yàn)收合格后,應(yīng)在采購申請(qǐng)單或客戶的送貨單上簽字。

  對(duì)于生產(chǎn)性原輔包裝材料,應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

  若送達(dá)的物品不合格,采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。

  付款

  采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請(qǐng),應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)

  發(fā)票

  經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購申請(qǐng)單PR,

  如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請(qǐng)附上。

  如是預(yù)付款,可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票;如有特殊情況,送貨單可以后補(bǔ),如DELL設(shè)備采購的全額預(yù)付。

  對(duì)于經(jīng)常性采購的物品,如文具,日用品,午餐等,應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié),以轉(zhuǎn)帳形式支付。

  在可能的情況下,付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳,不支付現(xiàn)金。

  在可能的情況下,采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。

  記錄

  對(duì)于各次采購,采購員應(yīng)保存下列文件:

  1) 采購申請(qǐng)單副本

  2) 報(bào)價(jià)

  3) 比價(jià)記錄

  4) 采購訂單副本或合同

  5) 付出傳票副本

  6) 收貨單副本

  7. 附件

  1) 采購申請(qǐng)單及附表

  2) 采購訂單

  8. 其它規(guī)定

  任何員工不得接受禮物,邀請(qǐng)和類似的好處。

  對(duì)于任何供應(yīng)商試圖以非正當(dāng)方式影響采購決定的行為必須立即上報(bào)。

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