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倉庫貨品入庫流程

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倉庫貨品入庫流程

  商品入庫是倉儲業(yè)務(wù)的第一階段,是指商品進入倉庫儲存時所進行的商品接收、卸貨、搬運、清點數(shù)量、檢查質(zhì)量和辦理入庫手續(xù)等一系列活動的總稱。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于倉庫貨品入庫流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  倉庫貨物的出入庫基本流程

  出庫管理流程:

  1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

  3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。

  4、出庫要分清實物負責(zé)人和承運者的責(zé)任,在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。

  5、商品出庫后倉庫管理流程員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

  6、按出貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

  入庫管理流程:

  1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。

  2、采購部審核訂單時,應(yīng)根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

  3、訂單錄入后,采購部通知供貨商送貨時間,并及時通知倉庫。

  4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少、鄰近效期,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。

  5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實,核實正 確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應(yīng)及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

  6、入庫商品在搬運過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應(yīng)按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

  7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理流程員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理流程員承擔(dān)。

  8、按收貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

  倉管工作流程

  一、總則

  倉庫是公司供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié),同時擔(dān)負著貨品管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是:保管好庫存物品,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向銷售,服務(wù)周到。為規(guī)范倉庫工作,確保工作有序進行,提高工作效率,特制定以下工作流程。

  二、貨品入庫

  1、貨品入庫,倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數(shù)量與供應(yīng)商發(fā)貨單是否一致。核對無誤,把入庫日期、貨號、數(shù)量、尺碼明細以及成分、執(zhí)行標準認真填寫到貨品入庫本上,然后把貨品入庫本交給ERP管理員。

  2、ERP管理員接到貨品入庫本,根據(jù)貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單,然后安排商標牌的打印。

  3、倉管員把打印好的商標牌對應(yīng)貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上,拿一件貨品出展廳,記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。

  三、貨品出庫

  1、貨品出庫,倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給ERP管理員,ERP管理員應(yīng)迅速、準確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

  2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單,應(yīng)認真核對實物與轉(zhuǎn)倉單有無出入。核對無誤后發(fā)貨出庫。加盟商補貨需得到財務(wù)部同意方可出庫、發(fā)貨。

  3、倉管員把貨品送到各直營店后,雙方進行核對,核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司,交ERP管理員進行下帳。

  四、貨品調(diào)換

  1、貨品調(diào)換,接到調(diào)貨信息,ERP管理員應(yīng)迅速、準確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

  2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單,應(yīng)立刻去出貨店提取貨品,雙方認真核對轉(zhuǎn)倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。

  3、倉管員把貨品送到收貨店后,雙方認真核對轉(zhuǎn)倉單與實物有無出入,核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司,交ERP管理員進行下帳。

  五、貨品返庫

  1、貨品返庫,倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給ERP管理員,ERP管理員應(yīng)準確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

  2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單,應(yīng)立刻去返貨店提取貨品,雙方應(yīng)認真核對實物與轉(zhuǎn)倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫(人為損壞的需請示經(jīng)理后再做返庫)。

  3、倉管員把貨品帶回倉庫,分類擺放整齊,(如有問題要單獨放置以待解決)。倉管員把票據(jù)帶回公司,交ERP管理員進行下帳。

  六、日常工作流程

  1、每天上午倉管員根據(jù)各店配貨清單,對應(yīng)貨號、尺碼明細、數(shù)量快速準確的配貨,認真核對無誤后,發(fā)貨出倉。貨品送到各店后,取回各店前日銷售清單。迅速返回公司,不許在外逗留。

  2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨,貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數(shù)量有無差錯。核對無誤后認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌,商標牌穿掛完畢,拿一件出展廳,其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

  3、倉管員要隨時應(yīng)對各直營店(加盟店)的配貨、調(diào)貨以及公司活動的調(diào)換貨品要求??焖?、準確配貨,認真核對實物與單據(jù)有無出入。核對無誤,快速出貨(發(fā)貨)。加盟商補貨需得到財務(wù)部同意方可出庫、發(fā)貨。

  4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理,保持貨品干凈、擺放整齊,條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產(chǎn)布局合理,以便于使用和管理。

  5、每周一由ERP管理員負責(zé)通知各加盟店傳上周銷售報表,進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監(jiān)控,與其協(xié)商及合理建議加盟商及時、合理調(diào)整庫存。

  6、每周三ERP管理員負責(zé)統(tǒng)計各店貨品的斷碼及庫存情況,最遲周三晚上匯總出結(jié)果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調(diào)換,合理調(diào)整各店庫存,減少因斷碼被動調(diào)貨的次數(shù)。

  7、所有非正常出庫貨品,倉管員必須讓當(dāng)事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

  8、每晚值班人員負責(zé)打掃倉庫及辦公室衛(wèi)生;負責(zé)各店當(dāng)日銷售情況的統(tǒng)計,以便次日配貨;(二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責(zé)拿回)。下班時必須關(guān)窗鎖門、關(guān)閉電源。

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